Unidade Gestora: | 101 | ||
Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
Número da Liquidação: | 49/2022 | Data da Liquidação: | 21/02/2022 |
Número do Empenho: | 35/2022 | ||
Favorecido: | EDP ESPÃRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | CPF/CNPJ do Favorecido: | 28.152.650/0001-71 |
Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 35DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA NO MÊS 02/2022. | ||
Valor: | 1.544,02 | ||
Categoria Econômica: | 3.3 | ||
Grupo de Natureza da Despesa: | |||
Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.43 | ||
Elemento de Despesa: | 39 | ||
Ação: | |||
Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
Modalidade Licitatória: | ART 25 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | 1 |
Processo: | 50016/2022 |