| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 6/2022 | Data da Liquidação: | 03/01/2022 |
| Número do Empenho: | 5/2022 | ||
| Favorecido: | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | CPF/CNPJ do Favorecido: | 76.535.764/0015-49 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 5 DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 01/2022. | ||
| Valor: | 223,83 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.39.42 | ||
| Elemento de Despesa: | 39 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | |
| Processo: | 6/2022 | ||