| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500069/2022 | Data da Liquidação: | 01/08/2022 |
| Número do Empenho: | 500072/2022 | ||
| Favorecido: | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CPF/CNPJ do Favorecido: | 29.979.036/0057-03 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500072 DESPESA INSS DESCONTADO EM FERIAS DA SERVIDORA SULAIMA BARBOSA DAS NEVES COMPETENCIA 08/2022. | ||
| Valor: | 524,72 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 185/2022 | ||