Unidade Gestora: | 101 | ||
Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
Número da Liquidação: | 312/2022 | Data da Liquidação: | 05/07/2022 |
Número do Empenho: | 200/2022 | ||
Favorecido: | BRUNA ORNELAS VENTURY | CPF/CNPJ do Favorecido: | 155.702.737-43 |
Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 200 DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA VANIA APARECIDA MELLO ROMANO PERÃODO DE GOZO: 11/07/2022 A 09/08/2022 REFERENTE AO AQUISITIVO 2021/2022. | ||
Valor: | 1.967,63 | ||
Categoria Econômica: | 3.1 | ||
Grupo de Natureza da Despesa: | |||
Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
Fonte de Recursos: | 3.1.90.11.42 | ||
Elemento de Despesa: | 11 | ||
Ação: | |||
Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
Processo: | 178/2022 |