| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500137/2021 | Data da Liquidação: | 21/10/2021 |
| Número do Empenho: | 500139/2021 | ||
| Favorecido: | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | CPF/CNPJ do Favorecido: | 29.979.036/0057-03 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500139 REFERENTE INSS S/ FÉRIAS DOS SERVIDORES 9% 10/2021. | ||
| Valor: | 116,98 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | |||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 10/2021 | ||