| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 49/2021 | Data da Liquidação: | 16/03/2021 |
| Número do Empenho: | 42/2021 | ||
| Favorecido: | MULTYTEC INFORMATICA LTDA - ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 24.964.380/0001-42 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 42 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. | ||
| Valor: | 119,60 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.17 | ||
| Elemento de Despesa: | 30 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | 11 |
| Processo: | 6/2021 | ||