LIQUIDAÇÃO 393/2021

Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 393/2021 Data da Liquidação: 09/12/2021
Número do Empenho: 329/2021
Favorecido: BRUNA ORNELAS VENTURY CPF/CNPJ do Favorecido: 155.702.737-43
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 329 DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE MÁXIMO PERÍODO DE GOZO: 11/12/2021 A 30/12/2021 REFERENTE AO AQUISITIVO 2020/2021.
Valor: 2.607,39
Categoria Econômica: 3.1
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação: 90
Fonte de Recursos: 3.1.90.11.01
Elemento de Despesa: 11
Ação:
Função: 01 Subfunção: 031
Modalidade Licitatória: LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) N° Licitação:
Processo: 235/2021