LIQUIDAÇÃO 500003/2020

Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária:
Número da Liquidação: 500003/2020 Data da Liquidação: 31/03/2020
Número do Empenho: 500003/2020
Favorecido: FORNECEDOR/CREDOR GENERICO CPF/CNPJ do Favorecido:
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 500003
Valor: 28.886,41
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos:
Elemento de Despesa:
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 3/2020