LIQUIDAÇÃO 500002/2018

Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária:
Número da Liquidação: 500002/2018 Data da Liquidação: 30/03/2018
Número do Empenho: 500002/2018
Favorecido: FORNECEDOR/CREDOR GENERICO CPF/CNPJ do Favorecido:
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro 500002
Valor: 345,82
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos:
Elemento de Despesa:
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 3/2018