| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 232/2021 | Data da Liquidação: | 02/08/2021 |
| Número do Empenho: | 162/2021 | ||
| Favorecido: | AP MOREIRA INFORMÃTICA - ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 30.207.017/0001-85 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 162 DESPESA COM COMPRA MATERIAL ELETRICO ELETRONICO REF NF Nº 360 DA EMPRESA A P MOREIRA INFORMATICA ME | ||
| Valor: | 1.050,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3 | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.26 | ||
| Elemento de Despesa: | 30 | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
| Modalidade Licitatória: | ART 24 I.02 LEI 8666/93 | N° Licitação: | 28 |
| Processo: | 59/2021 | ||