Unidade Gestora: | 101 | ||
Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
Número da Liquidação: | 154/2021 | Data da Liquidação: | 01/07/2021 |
Número do Empenho: | 118/2021 | ||
Favorecido: | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 19.207.352/0001-40 |
Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 118 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA CÂMARA MUNICIPAL COMP. 06/2021 | ||
Valor: | 533,35 | ||
Categoria Econômica: | 3.3 | ||
Grupo de Natureza da Despesa: | |||
Modalidade de Aplicação: | 90 | ||
Fonte de Recursos: | 3.3.90.46.01 | ||
Elemento de Despesa: | 46 | ||
Ação: | |||
Função: | 01 | Subfunção: | 031 |
Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 1 | |
Processo: | 6/2020 |