Unidade Gestora: | 101 | ||
Unidade Orçamentária: | |||
Número da Liquidação: | 500004/2020 | Data da Liquidação: | 21/09/2020 |
Número do Empenho: | 500004/2020 | ||
Favorecido: | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | CPF/CNPJ do Favorecido: | |
Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500004 | ||
Valor: | 131.878,28 | ||
Categoria Econômica: | |||
Grupo de Natureza da Despesa: | |||
Modalidade de Aplicação: | |||
Fonte de Recursos: | |||
Elemento de Despesa: | |||
Ação: | |||
Função: | Subfunção: | ||
Processo: | 8/2020 |