LIQUIDAÇÃO 500026/2017

Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária:
Número da Liquidação: 500026/2017 Data da Liquidação: 29/12/2017
Número do Empenho: 500026/2017
Favorecido: FORNECEDOR/CREDOR GENERICO CPF/CNPJ do Favorecido:
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro 500026
Valor: 220,10
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos:
Elemento de Despesa:
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 999/2017