| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 393/2025 | Data da Liquidação: | 20/08/2025 |
| Número do Empenho: | 253/2025 | ||
| Favorecido: | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 127.500.727-94 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 253 Reserva originária da requisição 10300074 - DESPESA REFERENTE REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO PAGO AO SERVIDOR LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA DEVIDO AO DESLOCAMENTO A VITORIA NO DIA 11/08/2025. | ||
| Valor: | 71,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.99 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Art. 75, I.02, Lei 14.133/2021 | N° Licitação: | 44 |
| Processo: | 51003/2025 | ||