| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 364/2025 | Data da Liquidação: | 29/07/2025 |
| Número do Empenho: | 248/2025 | ||
| Favorecido: | Folha de Pagamento - FOPAG | CPF/CNPJ do Favorecido: | 00.000.0000/0001-99 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 248 DESPESA REFERENTE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA SULAIMA BARBOSA DAS NEVES - PERIODO DE GOZO DE 04/08/2025 A 18/08/2025. | ||
| Valor: | 2.498,39 | ||
| Categoria Econômica: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 3.1.90.11.42 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) | N° Licitação: | |
| Processo: | 50881/2025 | ||