| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 165/2025 | Data da Liquidação: | 03/04/2025 |
| Número do Empenho: | 110/2025 | ||
| Favorecido: | VANTUIR ABREU (FLORICULTURA GIRASSOL) | CPF/CNPJ do Favorecido: | 04.322.016/0001-71 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 110 Reserva originária da requisição 10300032 DESPESA COM COMPRA DE ARRANJO DE FLORES CONFORME NF Nº 2125 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMAV. | ||
| Valor: | 650,00 | ||
| Categoria Econômica: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 3.3.90.30.15 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - LEGISLATIVA | Subfunção: | 031 - AÇÃO LEGISLATIVA |
| Modalidade Licitatória: | Art. 74, I.02, Lei 14.133/2021 | N° Licitação: | 22 |
| Processo: | 50278/2025 | ||