LIQUIDAÇÃO 538/2025

Unidade Gestora: 101
Unidade Orçamentária: 01.01.00
Número da Liquidação: 538/2025 Data da Liquidação: 31/10/2025
Número do Empenho: 375/2025
Favorecido: Folha de Pagamento - FOPAG CPF/CNPJ do Favorecido: 00.000.0000/0001-99
Bem adquirido / Serviço prestado: Liquidação do Empenho Nro: 375 DESPESA REFERENTE 30 DIAS DE FÉRIAS DO SERVIDOR EVANDRO PEREIRA DE SOUZA - PERIODO DE GOZO DE 01/11/2025 A 30/11/2025.
Valor: 3.686,58
Categoria Econômica: 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação: 3.1.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
Fonte de Recursos: 3.1.90.11.42
Elemento de Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Ação:
Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Modalidade Licitatória: LEG ESP(PES,ENC,PAT,EN,AD.ETC) N° Licitação:
Processo: 51342/2025